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守望
于2020-07-27 11:03 發(fā)布 ??675次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師
2020-07-27 11:04
您好,是的,分錄是這樣做的
守望 追問
2020-07-27 11:08
之前我問時候,有一個老師說,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480,管理費用-480 應(yīng)交-應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)480 貸:應(yīng)-應(yīng)(減免)480,我覺得這樣做好麻煩
微微老師 解答
2020-07-27 11:09
你好,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的情況下,就按照那個老師那樣做,如果不結(jié)轉(zhuǎn)就不需要
2020-07-27 11:12
所謂的結(jié)轉(zhuǎn)是,結(jié)轉(zhuǎn)損益么?因為我按照我給你說的那樣做的話,應(yīng)交稅費期末借方余額還話掛480
2020-07-27 11:20
您好,這里的結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-07-27 21:57
嗯嗯,所謂的結(jié)轉(zhuǎn),是不是把應(yīng)交-未交的增值稅轉(zhuǎn)出來,然后把相應(yīng)的稅控抵減也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去對吧
2020-07-28 08:28
您好,是的,是這個意思
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微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
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2020-07-27 11:08
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