
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
答: 您好 請問勾選確認(rèn)后填附表一了么
老師好,問,關(guān)于專用發(fā)票,借方,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅還有貸方的,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這兩個不懂?
答: 你好,第一個進(jìn)項(xiàng)稅科目是用于采購取得專用發(fā)票用的,第二個是銷售貨物確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅用的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費(fèi)用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費(fèi)用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出


殷勤的老師 追問
2020-08-02 09:49
慧老師 解答
2020-08-02 10:02
殷勤的老師 追問
2020-08-02 10:41
慧老師 解答
2020-08-02 10:47
殷勤的老師 追問
2020-08-02 11:06
慧老師 解答
2020-08-02 11:09