
計提時 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金 這筆分錄寫錯了,做錯賬更正 分錄怎么寫
答: 您好, 計提時 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 發(fā)放時 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸 庫存現(xiàn)金 您計提時是走的應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬(應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)),這樣應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目才能沖平,謝謝
福利費(fèi)的分錄是做在同一張憑證上嗎借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸;現(xiàn)金
答: 可以的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi),分錄是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 然后在借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金
答: 你好,是的,計提,發(fā)生是這樣做分錄的

