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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-08-11 15:31

對的,你的理解是正確的

蘇-Sophia 追問

2020-08-11 15:44

謝謝老師,這是剛剛發(fā)現(xiàn)的錯誤,2017年的憑證,當時的財務做成了 借:銀行存款,貸:預付賬款,我現(xiàn)在需要調(diào)整,我們是小企業(yè)會計準則,能否直接在本期調(diào)整為:借:管理費用 -1000,貸:預付賬款 -1000,這樣可以嗎,謝謝您。

紫藤老師 解答

2020-08-11 15:47

對的,你的理解是正確的

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對的,你的理解是正確的
2020-08-11 15:31:51
你好 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政策減免
2020-08-04 13:46:56
同學你好 1、我們員工出差借款5000元,開了借支單入賬。借其他應收--張三,貸銀行存款。張三出差回來,拿了4000元的單子報銷。借:管理費用--差旅費,貸其他應收款--張三。分錄對嗎?——還有1000沒有退回來,是么? 2、但是我們出納這邊她說,差點忘了張三有借款了,又去付款給張三了,我會計這邊應該怎么做呢?——就是說忘記之前張三有借款,然后出納又付給張三4000,是么?
2020-08-27 09:33:36
你好 如果退回重匯的話 直接 借:銀行存款 貸:銀行存款
2020-08-05 09:07:35
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應付職工薪酬——社保 借;應付職工薪酬——社保,貸;管理費用等科目,這個貸方是正數(shù),而不是負數(shù)
2020-07-15 09:12:21
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