
資金占用費支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 那么次月收到對方公司的專票 應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 你好,借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款
請問車輛賠償?shù)谋kU款是先轉(zhuǎn)賠到公司,再由公司公賬轉(zhuǎn)出賠付,可以直接做分錄借銀行存款,貸銀行存款嗎?還是賠進來的時候借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,付的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款,有時候賠到賬上馬上就付出去了,有時候可能會跨月
答: 你好,建議選擇第二個分錄的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年末發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調(diào)平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了

