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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-08 10:06

報(bào)表是平的,就是沒(méi)關(guān)系的

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報(bào)表是平的,就是沒(méi)關(guān)系的
2020-10-08 10:06:44
正常的 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 償還負(fù)債 會(huì)引起資產(chǎn)總額減少的
2020-10-08 10:15:30
嗯,你轉(zhuǎn)這筆款項(xiàng)后應(yīng)該先做一個(gè)貸方分錄,記錄收款憑證,金額是36800元,科目選擇應(yīng)收賬款。之后,當(dāng)你收到發(fā)票時(shí),可以做一個(gè)借方分錄,應(yīng)付賬款金額5萬(wàn),再做一個(gè)貸方分錄,應(yīng)收賬款金額5萬(wàn),記錄開(kāi)票憑證。這樣,核算就能及時(shí)準(zhǔn)確。
2023-03-21 13:11:36
您之前開(kāi)發(fā)票的時(shí)候是借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,然后你現(xiàn)在想把那張票給沖掉,其實(shí)和那個(gè)你就做一個(gè)相反的分錄,就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)放在借方,把應(yīng)收賬款放在帶上就可以了。
2022-02-18 16:03:22
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實(shí)務(wù)中中,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨:銀存 ?未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(-)以前年度損益調(diào)整
2021-07-13 13:21:22
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