
10月初發(fā)9月的股東的工資,計提時:解:管理費(fèi)用-工資6000元,貸:應(yīng)付工資6000;發(fā)放時:解:應(yīng)付工資 6000元,貸:其他應(yīng)收款(社保)432.74、其他應(yīng)收款(個稅)5.02,貸:銀行存款:5562.24.請問是否還要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如要分錄怎么做。此分錄是否正確。謝謝
答: 你好 你轉(zhuǎn)成本是什么意思 。 你們是什么類型的公司 。 你個稅要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅來做地 不是走其他應(yīng)收款
老師您好,我現(xiàn)在對賬目特別不明白,希望您能給解答,我們公司是借用別的公司的資質(zhì)去開展業(yè)務(wù),各種支付或收回的款項都要通過總公司,還有與聯(lián)營客戶的款項,這些往來款我都是借其他應(yīng)收款、貸銀行存款(或相反);然后成本費(fèi)用票都是月底才收回,費(fèi)用就借管理費(fèi)用、貸其他應(yīng)收款,可是到月末其他應(yīng)收款都是負(fù)數(shù)特別多,也沖不平,老師您說該怎么辦呢?希望老師能給予詳細(xì)解答,我特別不明白,謝謝老師
答: 你好!看看這里對你有幫助 http://www.dongao.com/news/hy/tax/201605/289767.shtml
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前銀行轉(zhuǎn)賬1000 借 管理費(fèi)用 1000 貸 銀行存款 1000 后來這個1000的票 退回去了 但是錢沒有退 我現(xiàn)在做 借 管理費(fèi)用 -1000 借 其他應(yīng)收款 1000 對嗎
答: 你好,是的


木槿花開 追問
2020-10-09 16:40
meizi老師 解答
2020-10-09 16:51