老師就是我們這邊報個稅的話,沒有發(fā)工資,只要交了社保的話就要按照社保的繳費基數(shù)報個稅,這樣的話怎么做賬的時候,按照報的個稅計提工資,發(fā)工資的時候先是向法人借款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人,這樣的話,后期向法人借款怎么還款呀
小魚兒
于2020-10-14 09:12 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-10-14 09:35
只要交了社保的話就要按照社保的繳費基數(shù)報個稅 這個不需要做發(fā)工資分錄,你這個計提按實際去計提就可以,借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 交社保借應(yīng)付職工薪酬單位社保 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行 發(fā)工資的時候先是向法人借款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人, 沒有發(fā)不做發(fā)分錄
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只要交了社保的話就要按照社保的繳費基數(shù)報個稅 這個不需要做發(fā)工資分錄,你這個計提按實際去計提就可以,借管理費用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 交社保借應(yīng)付職工薪酬單位社保 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行 發(fā)工資的時候先是向法人借款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人, 沒有發(fā)不做發(fā)分錄
2020-10-14 09:35:21

你好,按下面分錄
計提工資:
借:管理費用-工資,
管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
應(yīng)付職工薪酬--社保
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個人社保
付社保:
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--個人社保
貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09

我想問一下,我那個可以不可以
2017-05-27 16:13:41

你好,發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 庫存現(xiàn)金 這里個人的社保-其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款只能用其中的一個科目,不能交社保時用其他應(yīng)付款,發(fā)工資時又用其他應(yīng)收款
2019-04-04 09:19:32

你好,計提發(fā)放分錄正確
2019-06-20 16:29:54
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