
老師,我接手的一家個(gè)體工商戶,一般納稅人,以前的會(huì)計(jì)做賬一直是每個(gè)月末,把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,年底要怎么把應(yīng)付賬款清零呢
答: 你好,你們是當(dāng)月的工資次月支付是嗎?當(dāng)月不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款。
計(jì)提工資、五險(xiǎn)一金借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-保險(xiǎn) 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-公積金發(fā)放工資借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅繳納保險(xiǎn)借:應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 其他應(yīng)付款-保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-公積金 貸:銀行存款繳納個(gè)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
答: 您好,您的處理非常正確!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬里的其他應(yīng)付款,之前兩年沒付的工資一直掛帳,現(xiàn)在確定不支付了,怎么做賬處理?那之前應(yīng)付職工薪酬包含這些掛帳的其他應(yīng)付款交過的稅怎么辦呢
答: 你好 不支付了 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入核算的 。 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款 你具體描述下具體業(yè)務(wù)
老師,我想問下,為什么社保個(gè)人部分有些會(huì)計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
您好!請(qǐng)問計(jì)提的社保和公積金,貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
工資每月都掛法人,借:應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款年底了必須工資,全部發(fā)了,借:其他應(yīng)付款貸,銀行或現(xiàn)金這樣做對(duì)??


葡萄 追問
2020-11-17 22:42
郭老師 解答
2020-11-17 23:08