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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-19 17:15

不需要填寫這個(gè)表,合作社填寫減免表 和主表12欄就可以

木子 追問

2020-11-19 17:19

為什么不用填呢

maize老師 解答

2020-11-19 17:22

差額征收企業(yè)填寫 你不是差額,差額是勞務(wù)派遣,等這樣公司,可以減掉成本再交稅,

木子 追問

2020-11-19 17:34

那意思就是大于30萬的差額征收企業(yè)填,其他企業(yè)都不用填是吧

maize老師 解答

2020-11-19 17:38

小于也需要填寫,這個(gè)我看學(xué)員反饋,差額納稅就需要填寫,不是差額不需要

maize老師 解答

2020-11-19 17:39

你這個(gè)申報(bào)的時(shí)候要是需要填寫會(huì)提示的,

木子 追問

2020-11-19 20:18

沒有提示啊

maize老師 解答

2020-11-19 20:20

你保存的時(shí)候啥都沒有提示??

maize老師 解答

2020-11-19 20:21

我說的最后的時(shí)候,你這個(gè)提交的時(shí)候,要是需要填寫,你這個(gè)空白保存這個(gè)差額表,提交申報(bào)的時(shí)候,會(huì)提示,

木子 追問

2020-11-19 20:23

你們這個(gè)是有答案的才會(huì)提示,那我實(shí)際工作填沒填還會(huì)提示

maize老師 解答

2020-11-19 20:28

不是實(shí)際工作中有提示,我說實(shí)際工作中

maize老師 解答

2020-11-19 20:29

我是看學(xué)員截圖的,現(xiàn)在都是比對(duì)申報(bào),你申報(bào)不對(duì)邏輯對(duì)不上,都過不了申報(bào)的時(shí)候

maize老師 解答

2020-11-19 20:30

你填寫也沒有提示,沒有填寫也沒有??這個(gè)附列資料?那你們地區(qū)沒有比對(duì),我看別的大部分學(xué)員 截圖都有,實(shí)際工作中

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相關(guān)問題討論
您好,填附表一第十八欄,和減免稅申報(bào)表的免稅項(xiàng)目里面
2019-01-04 20:08:19
你好 農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社,提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),應(yīng)該繳納增值稅。但是提供農(nóng)業(yè)機(jī)耕,免征增值稅。 提供農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù),免征企業(yè)所得稅。
2021-10-21 07:55:24
同學(xué),你好 不可以抵扣
2023-11-15 14:34:19
是的,超過45萬,應(yīng)稅的收入不享受免征
2022-01-20 11:06:46
你好同學(xué),是的同學(xué)是這樣的同學(xué)
2021-04-14 15:14:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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