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送心意

會計學堂陳老師

職稱中級

2015-10-14 17:05

系統(tǒng)里面是這樣做的,計提時是借:制造費用/管理費用   應交稅金-增值稅(進項稅)貸:其他應付款因為題目說了有發(fā)票   但是后面實際支付時也有發(fā)票直接做 借:其他應付款  貸:銀行存款   老師這樣做也可以嗎?這個稅金不是只有在實際支付時才要做的嗎?怎么計提時也要計提稅,老師你看下我截圖的,怎么都覺得這個題目是錯的

余夢 追問

2015-10-14 18:26

直接繳納是不是也可以做借:預付賬款  貸:現(xiàn)金/銀行存款  收到發(fā)票時再做借:管理費用/制造費用  應交稅金-增值稅(進) 貸:預付賬款這樣做也可以把?

余夢 追問

2015-10-16 20:00

現(xiàn)在水電費不都是用卡的么,沒錢了就往里面充,這樣不是用預付賬款更加好么,為什么放到其他應付更好

會計學堂陳老師 解答

2015-10-14 16:55

可以的,如果水電費金額不大的話,也可以不計提,直接繳納時做分錄:借:管理費用/制造費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金

會計學堂陳老師 解答

2015-10-15 09:42

你們系統(tǒng)里面的這種做法是可以的,如果不先計提稅金也是可以的,但會比較麻煩,你直接計提費用后到時收到發(fā)票了,發(fā)票含稅額,再做分錄后需要沖抵多提的費用,或者你計提費用時就要扣除所含稅金后的金額計提。
如果不計提,直接繳納時,借:其他應付款 貸:現(xiàn)金/銀行存款,收到發(fā)票,借:管理費用/制造費用/應交稅金-增值稅(進)  貸:其他應付款。
你放在預付賬款也可以,不過建議最好放在其他應付款。

會計學堂陳老師 解答

2015-10-17 14:30

總的說都是可以的,但預付賬款也屬應付賬款范疇,大多時候是指供應商及其他的應付款,水電費也可放在其他應付款,不過如果你放在預付賬款也是可以的,主要視貴司情況而定。

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相關問題討論
可以的,如果水電費金額不大的話,也可以不計提,直接繳納時做分錄:借:管理費用/制造費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2015-10-14 16:55:46
1,其他應收,其他應付一般是核算收款,付款以外的相關業(yè)務,比如支付投標保證金,收到的押金等 應付賬款好 2,計入管理費用,這個是準則的規(guī)定
2016-06-28 21:04:42
應該貸記應付賬款-xx公司 借方是正確的~
2020-06-02 09:58:58
您好,具體是指的哪兒?。柯闊┙貓D或者給個網(wǎng)址看看,謝謝。
2017-12-29 20:22:45
借其他應付款貸制造費用,進項轉(zhuǎn)出
2019-11-08 10:27:18
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學你好,能把題目貼上來么?

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