
以前年度進(jìn)銷項稅額錄錯了,導(dǎo)致賬上未交稅金借方留抵?jǐn)?shù)額錯誤,應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 您好,您把錯的對沖,做張正確的
請問老師,銷項稅額貸方還掛了以前年度的17%稅金2萬多,請問怎樣調(diào)平?
答: 你好 你們這個稅費(fèi)繳納了嗎 為什么掛著你們不繳納 ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)…跨年了,記入以前年度損益調(diào)整這個銷項稅還怎么處理讓這個月賬上銷項稅合計跟本月申報銷項稅相符?
答: 你好 ;? ? ? ? ? 你是一般納稅人月末把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去繳納即可。? ??

