
咨詢郭老師,之前財(cái)務(wù)將一筆代母公司支付的業(yè)務(wù)記錯(cuò),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在要調(diào)整,是先紅沖,再記往來(lái)款,還是直接調(diào)整 借:其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用(借方紅字), 還是怎么調(diào)整
答: 調(diào)整方式分兩種: 1.?當(dāng)期錯(cuò)賬:直接借“其他應(yīng)收款”,貸“管理費(fèi)用”(紅字)。 2.?跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費(fèi)用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應(yīng)收款”,貸“銀行存款”。 建議根據(jù)錯(cuò)賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴(yán)格時(shí)優(yōu)先紅沖重編。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)本月扣繳的公積金、社保,需要做計(jì)提分錄嗎?我之前一直沒(méi)有計(jì)提,扣繳后直接做的分錄如下:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款(員工) 貸:銀行存款
答: 建議還是先計(jì)提,方便通過(guò)應(yīng)付職工薪酬查賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司幫一個(gè)朋友代買了五險(xiǎn),這些費(fèi)用全部都是那個(gè)朋友出,但是12月份做賬時(shí),我把一部分做到公司費(fèi)用里去了,現(xiàn)在跨年了,要如何調(diào)賬呢?一部分算到公司繳費(fèi),就是借:管理費(fèi)用--四險(xiǎn)費(fèi)用 OR 養(yǎng)老保險(xiǎn):貸:銀行存款現(xiàn)在要調(diào)成為其他應(yīng)收款,要怎么調(diào) 呢?直接沖抵嗎?管理費(fèi)用也涉及到利潤(rùn)了呀?不需要什么過(guò)渡科目嗎?
答: 你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用

