老師,關(guān)于增值稅抵扣的問(wèn)題想請(qǐng)教一下 1.本月取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))為本月應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額,留底的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票分錄:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額作為下個(gè)月抵扣金額 2.本月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后本月應(yīng)抵扣的金額在轉(zhuǎn)出來(lái) 這兩種方法。哪兒比較規(guī)范呢
珍9387612
于2021-01-06 11:14 發(fā)布 ??1469次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-06 11:35
不是,2 ,按這個(gè)方法2 ,認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒(méi)有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,這個(gè)做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,

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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過(guò)多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

?你好? 是的 就是這樣來(lái)做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
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