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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-09 16:22

借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
應(yīng)該做這個

巴豆 追問

2021-01-09 16:29

是這樣嗎老師

巴豆 追問

2021-01-09 16:30

但是這余額又對不上了

郭老師 解答

2021-01-09 16:31

是的
他的工資總額多少

巴豆 追問

2021-01-09 16:32

3000塊錢呢老師

巴豆 追問

2021-01-09 16:34

11月借款3310,工資全抵扣后,轉(zhuǎn)回310

巴豆 追問

2021-01-09 16:36

老師幫我看下應(yīng)該怎么做  謝謝老師

郭老師 解答

2021-01-09 16:36

借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬3000
借其他應(yīng)收款貸銀行存款3310
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款3000
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款310

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
第2種方法是對的
2020-04-16 15:23:23
發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
你好,請假的,你可以在工資計提里面直接減去就可以的,你這樣的話還得充管理費用。
2023-03-14 16:45:46
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