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送心意

冰兒老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 17:01

你好,分錄為計(jì)提工資借方:管理費(fèi)用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資

追問(wèn)

2019-03-19 17:19

老師你幫我看一下這個(gè)分錄對(duì)不對(duì) 
 
計(jì)提工資借方:管理費(fèi)用-職工薪酬貸記:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 其他應(yīng)收款-社保 
 
發(fā)工資:應(yīng)付職工薪酬-職工工資貸記銀行存款  
 
交社保借方:管理費(fèi)用-企業(yè)社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸記、:銀行存款  
 
這樣做對(duì)嗎, 該怎么寫(xiě)呢?

冰兒老師 解答

2019-03-19 17:41

計(jì)提工資、社保費(fèi)用: 
借:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用 
貸:應(yīng)付工薪酬 
支付社保: 
借:應(yīng)付工薪酬/其他應(yīng)收款 
貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 
支付工資: 
借:應(yīng)付工薪酬 
貸:銀行存款/其他應(yīng)收款

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來(lái)。
2020-06-06 20:30:48
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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