
您好,請(qǐng)問(wèn)我上月暫估入庫(kù)的材料,在當(dāng)月收到發(fā)票并且已認(rèn)證但沒(méi)有付款,請(qǐng)問(wèn)我該怎么入賬呢?摘要怎么寫(xiě)哦
答: 同學(xué)你好 做借原材料 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票就不是暫估的
1、買(mǎi)材料先付款,借預(yù)付 貸銀行 2、材料入庫(kù)借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應(yīng)付賬款暫估入賬-,正確分錄借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)額 貸預(yù)付賬款 是么??
答: 你好,是的,暫估入庫(kù),沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過(guò)程是這樣處理的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
付了材料款,發(fā)票到了未認(rèn)證,該怎么做賬?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款

