
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項,貸:進(jìn)項,貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時做分錄,還是當(dāng)月做分錄
答: 你好 月底這樣做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
老師,我新建的帳,期初的未交增值稅沒做進(jìn)去,這個月銀行扣款了,我該怎么做分錄啊
答: 你好,補(bǔ)做一筆分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已扣費的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的


雪辭 追問
2016-10-26 11:07
鄒老師 解答
2016-10-26 10:50
鄒老師 解答
2016-10-26 11:07
鄒老師 解答
2016-10-26 11:10