
老師,請問增值稅抵扣,借:銷項,貸:進項,貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時做分錄,還是當(dāng)月做分錄
答: 你好 月底這樣做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
老師,我新建的帳,期初的未交增值稅沒做進去,這個月銀行扣款了,我該怎么做分錄啊
答: 你好,補做一筆分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已扣費的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的

