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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-29 08:18

是個(gè)人的

似是非是 追問

2016-10-29 08:23

去地稅呢     我剛交接過來  我看之前個(gè)人所得稅按0.1  私房出租按0.04   但我這次去 是按0.02   和0.12  差了 好多錢  是不是我說成非住宅 給弄錯(cuò)了呢?

似是非是 追問

2016-10-29 08:24

說錯(cuò)了 這次是個(gè)人所得稅按0.2   私房出租按0.12

宋生老師 解答

2016-10-29 08:14

您好!你們房東是個(gè)人還是企業(yè)?就是房子是個(gè)人所有還是企業(yè)所有。

宋生老師 解答

2016-10-29 08:20

您好!個(gè)人的住房是1.5%,非住房是5%。我覺得您這個(gè)應(yīng)該是5%。
另外是去國(guó)稅。然后去地稅。

宋生老師 解答

2016-10-29 08:27

您好!您先看下稅種吧。12%那個(gè)應(yīng)該是房產(chǎn)稅。

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相關(guān)問題討論
您好!你們房東是個(gè)人還是企業(yè)?就是房子是個(gè)人所有還是企業(yè)所有。
2016-10-29 08:14:21
小規(guī)模納稅人在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅和附加稅 你只交房產(chǎn)稅和個(gè)稅
2020-03-20 20:09:20
好在稅務(wù)局里面點(diǎn)擊開具發(fā)票,然后選擇特定的房地產(chǎn)那個(gè)進(jìn)去,然后填寫開具。
2023-10-07 09:09:45
你好 是商品明目的嗎
2022-01-13 08:18:39
您好 您可以參照下面圖片
2019-09-29 11:20:40
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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