- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-11-01 10:52
如果某月有銷項了,但是之前累計進項又很多,銷項小于進項,當(dāng)月會計要處理么?需要把銷項、進項轉(zhuǎn)入未交增值稅么
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你好!不用
2016-10-30 00:15:29

你好!進項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
進項大于銷項也不需要結(jié)轉(zhuǎn)
進項與銷項本身是不結(jié)轉(zhuǎn)的了。
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-03-15 10:20:24

您好,這個是需要的哈
2022-01-11 21:12:10

同學(xué)你好,是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的;
2021-10-06 11:05:56

結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-04 21:14:25
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曉海老師 解答
2016-10-30 00:15
曉海老師 解答
2016-11-01 10:55