
老師,我想請問一下。我公司是小規(guī)模公司。在2020年10-12月季度因為收入不超過30萬,所以沒有繳交增值稅及附加費用。但是在2021年1月時,??蛻敉嘶亓艘环莅l(fā)票 不含稅收入是163366.34 增值稅1633.66、當(dāng)時 直接把這份發(fā)票紅沖了直接重新開具新的發(fā)票給客戶。但是現(xiàn)在問題來了。我現(xiàn)在需要申報1-3月的增值稅及附加。我這情況應(yīng)怎么樣處理。因為系統(tǒng)默讀是扣減了這紅沖了的發(fā)票,
答: 同學(xué)你好 這個直接申報就可以了
老師,隔年紅沖發(fā)票增值稅附加稅 個稅退稅流程是怎樣的
答: 你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
隔年紅沖發(fā)票增值稅附加個稅退稅流程?(專票)
答: 沖紅去年重新開張新的,要調(diào)整以前年度的收入了 稅不用退,計入預(yù)繳就可以了
某一個項目確認(rèn)了兩次收入,使至多交了一次增值稅、附加稅、印花稅,增值稅可以開紅字發(fā)票沖回,附加稅也可跟隨增值稅沖減,但印花稅應(yīng)該怎樣沖減呢
9月份代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已經(jīng)交過了,10月份準(zhǔn)備去稅局紅沖,現(xiàn)在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準(zhǔn)備紅沖發(fā)票的附加稅么?


莎莎吾見了 追問
2021-04-07 17:23
答疑何老師 解答
2021-04-07 17:29