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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2021-04-07 17:20

同學(xué)你好
這個直接申報就可以了

莎莎吾見了 追問

2021-04-07 17:23

但是我紅沖的那份發(fā)票當(dāng)時是沒有交稅的、
現(xiàn)在紅沖后系統(tǒng)減了我這筆增值稅金額。我不需要補繳嗎?
我公司1-3月有1844635.66的收入,是需要繳稅的

答疑何老師 解答

2021-04-07 17:29

需要補交的哦
肯定要補交的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個直接申報就可以了
2021-04-07 17:20:45
你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-06-14 10:44:09
你好,不用的,你增值稅抵減了,附加稅本期的計算計提基數(shù)就小了
2020-01-22 11:45:22
沖紅去年重新開張新的,要調(diào)整以前年度的收入了 稅不用退,計入預(yù)繳就可以了
2019-06-14 10:49:30
您好!可以申請退稅或者留抵
2017-03-25 17:02:22
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