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小袁
于2021-04-07 17:50 發(fā)布 ??886次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-04-07 17:51
你那個進項稅額直接填在進項里面,它就會自動減少你要交的稅。
小袁 追問
2021-04-07 17:59
主表沒有減少呢
2021-04-07 18:00
我是不是要在主表中的30欄反應(yīng)出來,才可以減少我本身欠稅的
陳詩晗老師 解答
2021-04-07 18:03
具體哪一行我就記得不太清楚,因為我現(xiàn)在沒有那個表格,就是你填了之后,在主表里面,它會增加你可以抵扣的進項稅額。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報進項抵扣在哪里報表申報呢?
答: 你好 增值稅申報表,附表二
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好增值稅申報表上的期末留抵進項稅都是經(jīng)過認證的是嗎
答: 是的,需要認證申報才可以留底
我們公司收購澳洲堅果是屬于農(nóng)產(chǎn)品,我們用于加工銷售,那是不是可以抵扣13的進項稅,怎么填寫增值稅申報表
討論
老師,請問進項稅選擇不勾選抵扣后在增值稅申報表上怎么處理,分錄怎么做呢?
老師你好,原先欠增值稅,這個月有多的進項稅,這個多的部分進項稅在增值稅申報表里面怎么填寫可以抵減前期的欠稅啊
老師好,實名認證的車票可以抵扣增值稅,問一下老師這個車票的進項稅填到增值稅申報表的哪個位置?
如果當(dāng)月增值稅申報表上少報了收入,多計了進項稅,報表已經(jīng)上報了。下月發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,申報表應(yīng)如何填報?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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小袁 追問
2021-04-07 17:59
小袁 追問
2021-04-07 18:00
陳詩晗老師 解答
2021-04-07 18:03