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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-02-11 14:05

你好,不抵扣增值稅申報(bào)表不用處理,分錄把進(jìn)項(xiàng)金額一起計(jì)入成本費(fèi)用

Demi1980 追問

2022-02-11 16:02

不用處理就是增值稅申報(bào)表不用再做進(jìn)項(xiàng)登記,只是增值稅平臺(tái)選擇不抵扣勾選就可以了?

小云老師 解答

2022-02-11 16:04

是的,你的理解是正確的

Demi1980 追問

2022-02-11 16:19

好的,謝謝老師

小云老師 解答

2022-02-11 16:35

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 增值稅申報(bào)表,附表二
2020-01-01 10:09:26
您好,是的,12月份申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候需要填進(jìn)去的
2019-12-10 16:42:35
是的,需要認(rèn)證申報(bào)才可以留底
2019-11-12 11:26:32
你好,如果你用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證時(shí)選擇的用于退稅的認(rèn)證入口,填寫納稅申報(bào)表時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)直接帶入附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額欄中,核對(duì)下就可以了,不需要填寫。
2019-01-05 16:05:43
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