小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

我們小規(guī)模公司扣社保的所有分錄是:借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款-代扣社保 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候在做一筆:借:管理費用-工資
答: 您好!您的問題是什么呢? 1.分配工資 借:XX費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:XX費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
公司收到別的公司轉(zhuǎn)入的工程保證金時,分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付賬(保證金存入公司)。經(jīng)法人及股東同意把這款打入了辦公室主任的私人卡里,分錄 借:其他應(yīng)收款 (辦公室主任) 貸:銀行存款。 公司的任何開支都是辦公室主任付的,分錄 借:管理費用等 貸:其他應(yīng)收款(辦公室主任)這么做分錄可以嗎?
答: 1,是的 2是的 3,可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好! 從對公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費 工資等,可以做分錄 借:管理費用--電費 貸:其他應(yīng)收款 這樣對不對,如果不對,要怎么做
答: 對的,是的,可以這么做的。
公司付給個人的錢用于報銷的,分錄是不是:借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款-個人借:其他應(yīng)收款-個人 ,貸:銀行存款?
比如 我出差預(yù)支了1000 回來報銷的時候只拿過來了800的發(fā)票 這樣情況下 可以這樣寫憑證不借:管理費用-差旅費 800借:其他應(yīng)收款 200貸:銀行存款 1000
上年做了一筆借管理費用~工資,貸其他應(yīng)收款~社保,貸銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬 這一筆分錄做錯了 本年要怎么調(diào)整
老師,有一個員工的工資在另一個公司申報,但是公積金在這面交,所以做賬的時候,繳納公積金借:管理費用-公司 其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款,然后付工資的時候借:應(yīng)付工資


宋生老師 解答
2016-11-17 16:32
宋生老師 解答
2016-11-18 08:50