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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-16 14:29

您好
預(yù)付帳款期末數(shù)是11760,應(yīng)付帳款期末是-38677.5元,合并在 11760+38677.5=50437.5

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 14:30

為什么,能詳細點嗎?原理忘記了

bamboo老師 解答

2021-07-16 14:31

預(yù)付賬款期末=預(yù)付賬款借方+應(yīng)付賬款借方 
重分類

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 14:41

資產(chǎn)負債表是分開的,不要合并吧

bamboo老師 解答

2021-07-16 14:41

資產(chǎn)負債表要重分類  應(yīng)付賬款借方 應(yīng)該并入預(yù)付賬款欄次填寫

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:03

意思是預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款,合并都填在應(yīng)付帳款中填是這樣嗎

bamboo老師 解答

2021-07-16 15:04

預(yù)付帳款和應(yīng)付帳款,合并都填在預(yù)付賬款欄次

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:11

就是在資產(chǎn)負債表中要合并,在科目匯總表不要吧

bamboo老師 解答

2021-07-16 15:11

在資產(chǎn)負債表中要合并,在科目匯總表不要 是的

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:14

那應(yīng)收和預(yù)收合并寫在哪欄

bamboo老師 解答

2021-07-16 15:24

應(yīng)收賬款哪個方向余額?

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:33

這四個科目,怎么重分類,分借貸嗎?

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:41

科目匯總表,余額表要重分類嗎

bamboo老師 解答

2021-07-16 15:49

“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;
“預(yù)收款項”=應(yīng)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;
“預(yù)付款項”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準備計算填列;
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
科目匯總表,余額表不要重分類

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:57

金額軟件資產(chǎn)負債表是自動分類的嗎

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 15:58

金碟軟件是自動分類的嗎

bamboo老師 解答

2021-07-16 15:58

這個看軟件是否給您設(shè)置了  不是每個單位都一樣的

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 16:00

哦!我手工做的資產(chǎn)表是從科目匯總表過來的,那在科目匯總表中可以將這幾個科目重分類嗎

bamboo老師 解答

2021-07-16 16:01

科目匯總表中不要將這幾個科目重分類

大氣的帆布鞋 追問

2021-07-16 16:01

就是資產(chǎn)表要重分類

bamboo老師 解答

2021-07-16 16:02

就是資產(chǎn)表要重分類 是的

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您好 預(yù)付帳款期末數(shù)是11760,應(yīng)付帳款期末是-38677.5元,合并在 11760%2B38677.5=50437.5
2021-07-16 14:29:29
您好,委托付款書代表的含義就是,委托一個公司把貨款付給另外一個公司的意思,比如A委托B付給C,哪么就是做了一個應(yīng)付帳款B,要把應(yīng)付帳款B,轉(zhuǎn)成應(yīng)付帳款C,,意思是B和C的往來可以合并,作為一個單位。
2018-06-05 22:18:18
你好 可以的,這在實際操作中經(jīng)常這樣核算的
2022-05-03 07:32:09
你好同學(xué),好處就是你在查詢明細賬,查詢這個往來單位的時候比較好查詢,你光搜索應(yīng)付賬款這個科目就可以了。嗯,壞處的話,如果說你記到應(yīng)付賬款,有的時候你資產(chǎn)負債表里的這個金額是負數(shù)兒,嗯,正常咱這種往來科目不應(yīng)該是負數(shù)的。
2022-05-03 11:49:56
你好!借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 內(nèi)部往來 做紅字就可以
2018-08-27 07:38:09
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