
以前年度享受小微企業(yè)季度不超過30萬,免征增值稅,但是以前會(huì)計(jì)沒有把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?我現(xiàn)在怎么做?走以前年度損益還是直接營業(yè)外收入?
答: 你好這個(gè)直接做營業(yè)外收入吧
我以前把減免的增值稅放到營業(yè)外收入了 今年讓我補(bǔ)繳 我又從營業(yè)外收入沖回去了 現(xiàn)在我的營業(yè)外收入變成負(fù)的了 我現(xiàn)在想把這筆稅費(fèi)調(diào)整到以前年度損益 不想讓營業(yè)外收入是負(fù)數(shù) 我還怎么處理分錄
答: 同學(xué)你好 這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來做就可以 不用做營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第四季度報(bào)完季報(bào)時(shí)查賬發(fā)現(xiàn),增值稅減免少記1毛錢,導(dǎo)致營業(yè)外收入少記1毛,沒有以前年度損益調(diào)節(jié)這科目,怎么調(diào)賬?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)0.1貸:未分配利潤0.1

