
老師,我們收到物業(yè)公司開具的發(fā)票:不含稅金額:218692.03,稅額為:13121.53,物業(yè)合同總價為695440.60.會計這樣做的分錄是這樣的:借:管理費用-物管費 218692.03 應(yīng)交稅費 13121.53 預(yù)付賬款 463627.04 貸:其他應(yīng)付款 695440.60 這樣做對嗎
答: 你好,是專票的話,可以這樣處理。
老師關(guān)于付房租問題:2018.12月新成立公司,收到老總打來款45900付辦公室房租2018.12月-2020.02月,(12個月贈送2個月,取得一張增值得稅專票,不含稅金額43714.29 元 稅額2185.71元。公司2019年4月建帳。可以按以下做分錄嗎:前兩個月12月、1月按贈送不攤銷房租,從2月開始攤銷。(1)借:庫存現(xiàn)金 45900.00貸:其他應(yīng)付款——***** 45900.00(2)借:管理費用——房租3個月 10928.57 (2.3.4共3個月的) 預(yù)付帳款—房租 32785.72 (預(yù)付9個月) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅2185.71貸:銀行存款—建設(shè)銀行 45900.00 2019.5月以后每個月推銷借:管理費用——房租 3642.86貸:預(yù)付帳款—房租 3642.86
答: 你好,您的分錄是處理沒有問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我好像分錄做錯了,不知道怎么調(diào)整計提并發(fā)放工資:借:管理費用-工資104270.98 其他應(yīng)收款-代墊社保 10698.24 貸:應(yīng)付工資-工資 11969.22發(fā)放: 借:應(yīng)付工資-11969.22 貸:其他應(yīng)付款-孫 113544.32 應(yīng)交稅金-個稅借:管理費用-代墊社保 貸:其他應(yīng)收款-代墊社保繳納社保:借:管理費用-養(yǎng)老 28529.20 醫(yī)療 11534.04 貸:銀行存款 40063.24
答: 工資是多少?單位負擔(dān)的社保費是多少?個人負擔(dān)的社保費是多少?113544.32元是什么金額?個稅是多少?

