
增值稅一般納稅人,金稅盤和稅盒子管理費的480元應(yīng)交增值稅減免稅款,應(yīng)該填在增值稅一般納稅人申報表哪一表中哪一列
答: 你好,主表的23欄,減免明細(xì)表的第一行
應(yīng)交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當(dāng)期有應(yīng)交增值稅嗎?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人增值稅申報表和報送的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)都要和和增值稅申報表的明細(xì)對上嗎
答: 你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
老師,一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負(fù)數(shù)。
一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當(dāng)期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應(yīng)該怎么填寫呢?上期應(yīng)交稅額(32欄)是負(fù)數(shù)。
4-6丁字帳的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅匯總數(shù),和增值稅申報表應(yīng)繳納的增值稅的數(shù)是一樣的嗎?

