您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對(duì)方無 問
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問,這個(gè)如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開始盈利,應(yīng)繳 問
先彌補(bǔ)虧損,有利潤才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問
若不用支付,可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 答

老師,我想問一下,月末進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅還要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您好 請(qǐng)問銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)問銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,用計(jì)提在結(jié)轉(zhuǎn)嗎?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)用計(jì)提嗎?
答: 你好?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
答: 您好,這個(gè)是需要的哈
老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,比如我在去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)稅,和進(jìn)項(xiàng)稅,我今年可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)19奶奶12月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅了,現(xiàn)在可以改了嗎

