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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-08 10:31

平常分錄:1、比如開發(fā)票3萬,稅金0.5,做分錄:借:預收賬款3萬,貸:應收賬款3萬,2、向稅局繳稅:借:應交稅費0.5,貸:應付賬款0.5。但是這種情況的分錄應交稅費月末余額是負的,我應該做個什么樣的分錄給做平

四月天 追問

2017-01-08 10:44

那我接上題可不可以寫:借:預收賬款0.5貸:應收賬款0.5,繳納時:借:應交稅費:0.5,貸:應付賬款:0.5,確認收入時:借:應收賬款0.5,貸:應交稅費:0.5

鄒老師 解答

2017-01-08 10:26

借應交稅費  貸其他應付款

鄒老師 解答

2017-01-08 10:33

你好,確認收入,稅金了就會平衡了。

鄒老師 解答

2017-01-08 10:47

你好,確認收入需要計主營業(yè)務收入的。

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借:稅金及附加 貸:應交稅費---應交教育費附加 應交稅費---應交地方教育費附加
2018-03-23 10:19:30
借應交稅費 貸其他應付款
2017-01-08 10:26:06
借:應交稅費—預交XX稅,貸:銀行存款
2022-07-08 10:01:15
借應交稅費-應交增值稅/附加稅/個稅/所得稅貸銀存
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你好,不需要計提 做繳納的就是了
2017-01-04 12:20:09
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