老師,增值稅實際繳納的稅款比結(jié)轉(zhuǎn)的少,再補結(jié)轉(zhuǎn)差額部分時出現(xiàn)應交增值稅余額出現(xiàn)余額,實際應該沒有余額,應該怎么操作
月半彎
于2021-10-13 16:12 發(fā)布 ??969次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 11089.47</p><p>月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40

您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20

您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的目的是要把應交增值稅這個二級科目的余額整 為0,所以,你的分錄錯了,貸方應該是貸:應交稅費-未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)后,應交增值稅科目0,余額到了未交增值稅
詳見 財會(2016)22號文件
2018-04-04 18:12:20
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