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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-10-19 15:52

你好,根據(jù)你的描述,今年的調(diào)整分錄是
借:其他應(yīng)收款 500
貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用  500

77 追問

2021-10-19 16:18

請問銀行存款科目需要調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2021-10-19 16:20

你好,因?yàn)橘J方都是1500的銀行存款,沒有錯誤,就不需要調(diào)整的 

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調(diào)整方式分兩種: 1.?當(dāng)期錯賬:直接借“其他應(yīng)收款”,貸“管理費(fèi)用”(紅字)。 2.?跨期或需規(guī)范追溯:先紅沖原分錄(借管理費(fèi)用紅字,貸銀行存款紅字),再借“其他應(yīng)收款”,貸“銀行存款”。 建議根據(jù)錯賬期間和企業(yè)制度選擇,跨期或要求嚴(yán)格時優(yōu)先紅沖重編。
2025-07-03 17:15:35
建議還是先計(jì)提,方便通過應(yīng)付職工薪酬查賬
2025-01-24 11:33:01
您好 您分錄貸方金額跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
你好 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用
2022-02-24 16:53:59
你好 是什么錯呢呢?
2022-02-23 16:33:51
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