老師咨詢一下,這個(gè)月申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表 問
你公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率都是 13%(征退稅率一致),按公式算 “不得免征和抵扣稅額 = 0”,所以系統(tǒng)問的 “出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)” 填 0 就行,它不是出口費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額。 答
老師您好 采購宣傳材料 需要保存合同嗎 問
您好,要的,合同要存檔的 答
已知(P/F,8%,n)=0.6806,則折現(xiàn)率為8%,期數(shù)為n的預(yù)付年 問
您好,你是要求幾期的? 答
老師,我們公司員工買綠化用的農(nóng)藥-福連,請(qǐng)問這個(gè)對(duì) 問
您好,一般人是9%,小規(guī)模1% 答
想請(qǐng)問一下茶葉公司出口退稅的流程 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

銷項(xiàng)95萬,9個(gè)點(diǎn)開出,進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)55萬,多少增值稅,多少附加稅
答: 您好 請(qǐng)問95萬跟55萬都是價(jià)稅合計(jì)金額嗎
利用增值稅做稅務(wù)籌劃,進(jìn)項(xiàng)17元銷項(xiàng)18元(虛開出收稅18+附加稅點(diǎn)收2元)。公司進(jìn)項(xiàng)17+虛開收入20-銷項(xiàng)18-附加2=利用增值稅節(jié)稅收入17這樣理解對(duì)嗎?
答: 你的理解正確
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅

