我們公司收到7月份的進項發(fā)票有問題 10月開具紅字信息表 收到紅字發(fā)票和藍字發(fā)票 10月報稅進項稅額轉(zhuǎn)出 賬套里核對應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 是申報表上的實際抵扣稅額嗎 還是進項稅額?
月半彎
于2021-11-22 17:31 發(fā)布 ??683次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

進項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28

你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50

?你好?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出
借 :應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?進項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸: 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉(zhuǎn)出嗎?
2021-07-09 09:25:30

你好!進項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-07-02 18:09:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息