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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-26 12:57

你們發(fā)給他紙質(zhì)對(duì)賬函
只寫余額
對(duì)方蓋章回傳
不一致的你們和對(duì)明細(xì)

一凡 追問

2021-11-26 13:41

我要這個(gè)流程的細(xì)則,每個(gè)部門如何細(xì)化操作

一凡 追問

2021-11-26 13:42

釆購,庫管,財(cái)務(wù),規(guī)范的細(xì)化操作流程,

一凡 追問

2021-11-26 13:43

還有供應(yīng)商

一凡 追問

2021-11-26 13:45

老師,這個(gè)我有點(diǎn)急,沒有思路,

郭老師 解答

2021-11-26 13:49

采購入庫
質(zhì)量檢驗(yàn)合格倉庫入庫
簽字
入庫了之后
你們財(cái)務(wù)做賬
到了規(guī)定的付款時(shí)間
付款

郭老師 解答

2021-11-26 13:50

這個(gè)流程
但是具體的需要你們自己來

一凡 追問

2021-11-26 14:54

幾個(gè)部門,如何規(guī)范操作

一凡 追問

2021-11-26 14:55

你這樣籠統(tǒng)說,我也知道

郭老師 解答

2021-11-26 14:57

夠根據(jù)對(duì)方的發(fā)貨單填寫入庫單。
采購員誰采購進(jìn)來的,誰去填寫
然后把單子傳遞到質(zhì)檢部門,質(zhì)量去檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格了,在入庫單上簽字
質(zhì)量部門拿著去倉庫,倉庫那邊拿著單子去核對(duì)一下數(shù)量,然后負(fù)責(zé)把物資入到倉庫
倉庫管理員入到進(jìn)銷存系統(tǒng)里面

把單子傳遞到財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)可以拿著入庫單核對(duì)發(fā)票
知道正常入賬就可以。

郭老師 解答

2021-11-26 14:57

一致的正常入賬就可以了。

一凡 追問

2021-11-26 15:13

不是供應(yīng)商來對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-11-26 15:14

你好,你只有做賬了,還能提供對(duì)賬函,不是嗎?

郭老師 解答

2021-11-26 15:14

釆購,庫管,財(cái)務(wù),規(guī)范的細(xì)化操作流程,
這個(gè)流程不是

郭老師 解答

2021-11-26 15:14

最后

你們發(fā)給他紙質(zhì)對(duì)賬函
只寫余額
對(duì)方蓋章回傳
不一致的你們和對(duì)明細(xì)未讀
2021-11-26 12:57

一凡 追問

2021-11-26 15:16

供應(yīng)商,采購部,質(zhì)檢,倉庫管理員

一凡 追問

2021-11-26 15:17

這幾個(gè)部門

郭老師 解答

2021-11-26 15:18

供應(yīng)商發(fā)貨,提供發(fā)貨單
運(yùn)輸?shù)侥銈儐挝恢付ǖ奈恢?br/>

采購部根據(jù)對(duì)方的發(fā)貨單填寫入庫單。
采購員誰采購進(jìn)來的,誰去填寫


然后把單子傳遞到質(zhì)檢部門,質(zhì)量去檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格了,在入庫單上簽字
質(zhì)量部門拿著去倉庫,倉庫那邊拿著單子去核對(duì)一下數(shù)量,然后負(fù)責(zé)把物資入到倉庫
倉庫管理員入到進(jìn)銷存系統(tǒng)里面

郭老師 解答

2021-11-26 15:18

看下這個(gè)還有哪個(gè)不詳細(xì)。

一凡 追問

2021-11-26 15:20

那財(cái)務(wù)呢

郭老師 解答

2021-11-26 15:23

財(cái)務(wù)正常做賬,借庫存商品貸,應(yīng)付賬款核對(duì)無誤的情況下和對(duì)你的入庫單,還有對(duì)方給你們開的發(fā)票。

一凡 追問

2021-11-26 15:24

財(cái)務(wù)要收到粘貼整齊的票據(jù)

郭老師 解答

2021-11-26 15:24

對(duì)的是的,這個(gè)不用及時(shí)這么做,因?yàn)槟阕隽擞涃~憑證之后,你需要打印出記賬憑證,然后再粘貼原始憑證。

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你們發(fā)給他紙質(zhì)對(duì)賬函 只寫余額 對(duì)方蓋章回傳 不一致的你們和對(duì)明細(xì)
2021-11-26 12:57:33
你好,你們和這個(gè)供應(yīng)商的往來款,計(jì)入哪一個(gè)科目,拉出這個(gè)科目明細(xì),跟他們隊(duì)長(zhǎng)就行
2021-08-23 21:08:35
有影響 你報(bào)表上往來數(shù)據(jù) 不準(zhǔn)確 了
2019-03-02 12:00:02
借應(yīng)付賬款100貸,銀行存款80,營業(yè)外收入20。
2021-10-19 09:22:30
你好!一般是月底的時(shí)候,由供應(yīng)商給出本月的對(duì)賬單,包括出貨時(shí)間,貨物品名,數(shù)量,金額等 然后再跟你這邊的收貨記錄或者送貨單存根核對(duì)
2017-10-21 16:59:44
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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