結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后未交增值稅是負數(shù) 是留底稅額 需要做一筆分錄轉(zhuǎn)為留底嗎?
Yolanda
于2017-02-17 08:59 發(fā)布 ??4062次瀏覽

- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-02-17 10:23
還有其他結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的方法嗎?能不能給我說一下?謝謝
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月份終了,將當月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
你如果本身已經(jīng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,就不用再做分錄了。
2017-02-17 09:00:47

借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費一未交增值稅
2018-10-11 19:18:01

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21

關(guān)于應(yīng)交稅費的問題,年底我把進項和銷項都轉(zhuǎn)到未交增值稅了,有留底,未交增值稅為借方2萬,您看這樣對嗎?
2018-01-31 16:43:33
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宋生老師 解答
2017-02-17 09:00
宋生老師 解答
2017-02-17 10:24