你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學(xué),你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因?yàn)楦鞣N原因訂單 問
你好,你這個(gè)需要跟對方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應(yīng)收款 問
考試時(shí)遇到這類長期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請問當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

樣品出庫會計(jì)分錄做成借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅這怎么理解
答: 你好,樣品出庫,需要做庫存商品減少,資產(chǎn)減少所以計(jì)入貸方,同時(shí)需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。
會計(jì)分錄為借:銀行存款 59325 貸:主營業(yè)務(wù)收入52500 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額額)6825贈(zèng)送部分分錄:借:銷售費(fèi)用 1695 貸:庫存商品 1500 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額額)195請問為什么庫存商品按售價(jià)。而且用庫存商品這個(gè)科目?
答: 同學(xué)您好,這應(yīng)該來說用庫存商品的話,就不是售價(jià)的,這里的單價(jià)我的理解是成本價(jià)的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,贈(zèng)送視同銷售的會計(jì)分錄是這樣嗎: 借:銷售費(fèi)用,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
答: 你好 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

