二月有進(jìn)項的費用票已經(jīng)貼票報銷,但是二月都沒有認(rèn)證,全部認(rèn)證在了3月,這個在賬務(wù)處理的時候應(yīng)該怎么做,如果分錄處理呢
懵懂的高山
于2017-03-01 16:29 發(fā)布 ??849次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-03-01 16:31
那等認(rèn)證之后呢怎么做
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借;管理費用等科目 應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-03-01 16:30:32

您好,有留抵進(jìn)項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11

如果當(dāng)月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進(jìn)項,需要做
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24

留抵不需要處理,次年繼續(xù)使用本年的留抵余額
2020-01-01 19:26:02

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 10
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 12 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 12
2020-02-22 23:58:49
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鄒老師 解答
2017-03-01 16:30
鄒老師 解答
2017-03-01 16:31