老師,員工2024年的年終獎(jiǎng)2萬(wàn),2025年6月份發(fā)放,那申 問(wèn)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào) 答
老師 請(qǐng)教一下 本月記完賬后 資產(chǎn)負(fù)債 問(wèn)
你好 在應(yīng)收和應(yīng)付里面。 答
客戶寄存的啤酒,對(duì)于時(shí)間已超期未取,或者是區(qū)間已 問(wèn)
附件已上傳,請(qǐng)查收! 答
老師,年前有幾張發(fā)票,專票,對(duì)方開(kāi)給我們的,錢(qián)也已經(jīng) 問(wèn)
您好, 是的,要退給我們,能轉(zhuǎn)到一般戶 答
電子發(fā)票的代碼在那個(gè)位置呢? 問(wèn)
您好,最右邊上面,那一串?dāng)?shù)字 答

請(qǐng)問(wèn)老師下,6月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,9月份開(kāi)負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,沖銷(xiāo),已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時(shí)抵扣掉呢?申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢?
答: 你導(dǎo)入銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
代開(kāi)專票時(shí)已預(yù)交增值稅,其中部分有留抵抵扣了,申報(bào)時(shí)還讓補(bǔ)繳增值稅是怎么回事呢,留抵的數(shù)據(jù)帶不出來(lái)
答: 你好 讓你稅務(wù)局給你維護(hù)下 在增值稅主表倒數(shù)第二行
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票已繳的附加稅在增值稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)已繳項(xiàng)沒(méi)有不能抵扣還需要再填寫(xiě)嗎
答: 你附加稅申報(bào)附加稅實(shí)際抵減,這個(gè)增值稅申報(bào)表只有增值稅,

