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胡楊林
于2022-01-25 11:14 發(fā)布 ??530次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-01-25 11:15
你好,21年4月票來時,需要把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄
胡楊林 追問
2022-01-25 11:20
當時發(fā)票的金額和提的金額是一致的,因還沒付款就沒沖紅,直接附在了計提費用的后面
鄒老師 解答
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
2022-01-25 11:22
那現(xiàn)在付款后再沖紅重做可以嗎?
你好,21年4月票來時,需要把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄 (正常的應當這樣處理)
2022-01-25 11:26
21年收到票時沒沖紅20年計提的費用,也沒有重新作分錄,那現(xiàn)在22年1月剛付了款,2月分作帳時再沖紅,做分錄可以不?
2022-01-25 11:28
你好,應當在收到發(fā)票的時候,就紅沖之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄,之后才是做付款分錄(整個過程應當是這樣)
2022-01-25 15:42
就是因為收到票時沒沖紅計提,現(xiàn)在才請教您怎么補救合適
2022-01-25 15:44
你好,應當在收到發(fā)票的時候,就紅沖之前暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄,之后才是做付款分錄(整個過程應當是這樣)(是針對這個回復有什么疑問嗎)
2022-01-25 20:08
對這個回復沒有疑問,但我現(xiàn)在需要知道21年4月收到發(fā)并沒有沖紅20年12年月暫估的分錄,而是把發(fā)票直接附在了暫估后面,現(xiàn)在己經(jīng)是22年了才沖紅暫估,根據(jù)發(fā)票作分錄還行不行?
2022-01-25 20:11
你好沒有紅沖暫估,就補做紅沖暫估就是了。然后再根據(jù)發(fā)票做相應費用分錄就是了
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20年12月計提了30萬,21年4月票來時直接附在計提費用的后面,22年1月付款后需要沖紅重新作分錄嗎
答: 你好,21年4月票來時,需要把之前計提的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費用分錄?
計提費用是做在應付帳款,還是其它應付款下面?
答: 你好,您計提的是什么費用呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是計提費用應該怎么寫分錄???
答: 具體的什么業(yè)務,發(fā)生了嗎
房租36萬 預付了26萬 怎么做會計分錄 那每個月計提費用怎么計提?
討論
前兩個月計提費用,這月沖銷的會計分錄怎么做
企業(yè)剛新成立,我到企業(yè)是10月份,老板要求把9月31日以前所有業(yè)務截止,當作10月份期初數(shù),我現(xiàn)正在分類9月以前和10月份的,發(fā)現(xiàn)10月份發(fā)工人工資8350O元,企業(yè)工人流動性又比較大,工資是不是在9月計提一下,應該怎樣做會計分錄?同時,我是否在10月份計提一下11月份的,工人流動性大,計提費用我該怎樣確定?
老師們,去年十二月份,老板沒有把運輸票開回來。一年月開回來了。老板要求在十二月時,計提費用出來。應該怎么做分錄?
請問食堂的阿姨自己出錢掛公司的名買工傷保險,收到錢如何做分錄呢?然后計提費用的時候是不是得把阿姨自己出錢部分剔除?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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胡楊林 追問
2022-01-25 11:20
鄒老師 解答
2022-01-25 11:20
胡楊林 追問
2022-01-25 11:22
鄒老師 解答
2022-01-25 11:22
胡楊林 追問
2022-01-25 11:26
鄒老師 解答
2022-01-25 11:28
胡楊林 追問
2022-01-25 15:42
鄒老師 解答
2022-01-25 15:44
胡楊林 追問
2022-01-25 20:08
鄒老師 解答
2022-01-25 20:11