
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
增值稅申報(bào)附表二26.27項(xiàng)怎么填寫(xiě),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答: 這個(gè)根據(jù)留抵的情況分別填寫(xiě)吧
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留抵,2月申報(bào)要把一月留抵稅額抵扣,應(yīng)填哪里?就是增值稅附表二,本期進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表,填哪一列
答: 你好,留抵稅額不在附表二體現(xiàn),在主表的留抵稅額體現(xiàn),下個(gè)月在上期留抵稅額反應(yīng)的

