
分配股利借:310405 利潤分配_應(yīng)付利潤30000貸:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000借:利潤分配——未分配利潤30000貸:310405 利潤分配_應(yīng)付利潤30000借:221111 應(yīng)付職工薪酬_應(yīng)付股利30000貸:銀行存款30000計提分配發(fā)放股利的分錄是怎么寫呢
答: 你好 上面的分錄是正確的
算未分配利潤,為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個工資是成本,可以抵稅呀
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問年底計提年終獎的分錄貸方是用應(yīng)付職工薪酬還是利潤分配-未分配利潤?利潤分配這個科目什么用到?
答: 你好,你當年計提當年的借管理費用,工資 貸,應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。 不調(diào)整以前年度的損益,用不到利潤分配未分配利潤。
這是審計調(diào)整的分錄 借方:利潤分配-未分配利潤 貸方:應(yīng)付職工薪酬,月末怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)?
年終利潤分配—未分配利潤借方有余額,以前年度工資少計提,可以用借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來處理么
補提同一年度工資。借管理費用_工資 貸應(yīng)付職工薪酬嗎。如果跨年了就是借利潤分配_未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬,對嗎

