年底把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配里了,那么利潤分配里包含未到賬的應(yīng)收賬款的話,下年度結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤是不是用于彌補利潤分配啊
低調(diào)
于2017-03-20 18:09 發(fā)布 ??2213次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-03-20 18:11
您好,不是利潤分配里包含未到賬的應(yīng)收賬款的話,下年度結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤用于彌補利潤分配,而是利潤分配是虧損的話,下年度結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤用于彌補以前年度虧損的。
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您好,不是利潤分配里包含未到賬的應(yīng)收賬款的話,下年度結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤用于彌補利潤分配,而是利潤分配是虧損的話,下年度結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤用于彌補以前年度虧損的。
2017-03-20 18:11:34

您好,可以的,沒有問題。
2022-01-11 15:06:11

同學(xué)你好
借,應(yīng)收賬款
貸,利潤分配一未分配利潤 ;
2022-04-28 15:13:35

本年利潤最終都是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中的
2、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù):
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360天/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=平均應(yīng)收賬款×360天/銷售收入;
3、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù):
應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=(期初期末應(yīng)付賬款平均值/銷售成本)*360;
2019-07-12 21:16:34

你好,具體是什么情況,需要這樣做分錄呢?
2021-05-23 09:58:40
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