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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-21 10:23

直接在3月份做一筆反分錄是嗎,摘要我做錯(cuò)賬調(diào)整12月××#,可以嗎?還需要備注其他嗎?謝謝老師

沛寶貝 追問(wèn)

2017-03-21 10:52

非常感謝您

宋生老師 解答

2017-03-21 10:04

您好!你做相反的分錄調(diào)過(guò)來(lái)就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:24

您好!是的。更正XX年X月幾號(hào)憑證。

宋生老師 解答

2017-03-21 10:53

您好!不客氣。

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您好 計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-12 12:46:07
你好,計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放是這樣做分錄才是的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬
2020-04-22 17:21:58
你們老板娘從公戶(hù)取款不是在其他應(yīng)收款掛著的嗎
2019-07-29 10:02:02
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