
以前年度的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,涉及損益的紅字沖,再做正確分錄有什么問題?2021年5月第一筆:預(yù)交了5000借:其他應(yīng)付款 5000 貸:銀行存款 5000第二筆:收到發(fā)票9000借:管理費(fèi)用 4000 貸:銀行存款 40002022年3月更正:借:管理費(fèi)用 -4000 貸:其他應(yīng)付款 -4000借:管理費(fèi)用 9000 貸:其他應(yīng)付款 9000
答: 你好, 跨年的損益類科目要用以前年度損益調(diào)整科目代替
食堂去年5月多預(yù)估了一筆管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用25000貸 其他應(yīng)付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000)今年3月收到去年累計(jì)票據(jù)100000+,全沒入賬,請問先紅字沖銷去年5月多預(yù)估的管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用(紅字)9000貸 其他應(yīng)付款(紅字)9000再 借 以前年度盈余調(diào)整100000+貸 其他應(yīng)付款100000+借結(jié)余 100000+貸 以前年度盈余調(diào)整100000+可行?
答: 同學(xué)你好 這樣調(diào)整可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
食堂去年5月多預(yù)估了一筆管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用25000貸 其他應(yīng)付款25000(5月發(fā)生16000,剩余9000)今年3月收到去年累計(jì)票據(jù)100000+,全沒入賬,請問先紅字沖銷去年5月多預(yù)估的管理費(fèi)用借 管理費(fèi)用(紅字)9000貸 其他應(yīng)付款(紅字)9000再 借 以前年度盈余調(diào)整100000+貸 其他應(yīng)付款100000+借結(jié)余 100000+貸 以前年度盈余調(diào)整100000+可行?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 這樣操作就可以了


不忘初心 追問
2022-03-30 15:19
小云老師 解答
2022-03-30 15:24