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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-03-31 09:16

你好請把題目完整發(fā)一下再提問

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你好請把題目完整發(fā)一下再提問
2022-03-31 09:16:53
實交增值稅=開票收入的銷項稅額-暫估收入的銷項稅額-進項稅額是錯的,暫估的收入是要交稅的 ,在申報12月的增值稅的時候要在未開具發(fā)票一欄填寫,在填報1月份的報表時在未開具發(fā)票一欄填寫暫估的負數(shù),這樣就沖平了
2017-06-01 11:35:06
你好 暫估的 不計算
2019-01-07 12:01:20
您好,這是為了解決企業(yè)所得稅的問題的。解決企業(yè)利潤過高的。
2016-11-14 09:43:51
這樣不正規(guī), 正確做法 :材料已到發(fā)票未到 要先暫估入庫 發(fā)票到了再紅沖暫估 按發(fā)票金額入庫
2019-07-19 18:20:24
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