
本月增值稅已申報(bào)了,且進(jìn)項(xiàng)稅留底已退到賬上,才發(fā)現(xiàn)上月的更正申報(bào)數(shù)值沒帶出來怎么處理
答: 去國稅先把申報(bào)數(shù)據(jù)弄準(zhǔn)確,如果需要退回退稅國稅會(huì)開單的,如果需要再退稅,國稅會(huì)根據(jù)最新的來核算的
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)需要申報(bào)嗎?本期就只收到紅字進(jìn)項(xiàng),沒有別的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
答: 你好!你如果有抵扣過這個(gè)進(jìn)項(xiàng),就要做轉(zhuǎn)出

