
應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬——工資,可以一起結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用——職工薪酬嗎?還是要分開(kāi)管理費(fèi)用——福利費(fèi)?
答: 你好 要分開(kāi),列入管理費(fèi)用福利費(fèi)科目
借:銷(xiāo)售費(fèi)用-職工薪酬 管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我17年多記了管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在我18年調(diào)整,直接做借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:管理費(fèi)用--職工薪酬 500 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500 貸:以前年度損益調(diào)整 50 具體怎么做
答: 你好,今年調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500


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2022-04-05 08:33
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