
請問老師上年度支付工資的直接借主營業(yè)務(wù)成本,怎么調(diào)賬 有老師說 可以做調(diào)整分錄:借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整(或直接記入利潤分配…未分配利潤) 請問 那匯算清繳怎么做呢
答: 你這個(gè)工資沒有支付下去嗎?如果支付了沒有計(jì)提可以抵扣的。
請問老師上年度支付工資的直接借主營業(yè)務(wù)成本,怎么調(diào)賬 有老師回復(fù)說 可以做調(diào)整分錄:借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整(或直接記入利潤分配…未分配利潤) 那匯算清繳怎么做呢 ?支付了,有計(jì)提
答: 為啥要調(diào)整呢?怎么回事?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問各位老師:一個(gè)人力資源公司在19年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆收入實(shí)際是18年發(fā)生的但18年沒有確認(rèn)收入只確認(rèn)了成本19年才確認(rèn)了收入。會計(jì)是這樣做做賬的:18年計(jì)提工資確認(rèn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤19年1月收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅請問匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)收入應(yīng)該18年確認(rèn),那會計(jì)賬目和財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么調(diào)?會計(jì)分錄這樣調(diào)對不對:沖19年1月收入借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)收入調(diào)18年未確認(rèn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤這樣做分錄對嗎?19年5月的財(cái)務(wù)報(bào)表用調(diào)嗎?
答: 你的會計(jì)分錄缺了稅金,其余的對的!這樣調(diào)節(jié)6月的報(bào)表就可以

